EK-01-Kalite El Kitabı

advertisement
T.C.
TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ
MESLEK YÜKSEKOKULU
-KALĠTE EL KĠTABIEK-01
04.09.2017
Revizyon: 02
KALĠTE EL KĠTABI
Doküman No
EK-01
İlk Yayın Tarihi
08.08.2015
Revizyon Tarihi
04.09.2017
Revizyon No
02
Sayfa
1/28
REVĠZYON NO
TARĠH
AÇIKLAMA
00
08.08.2015
İlk Yayın
01
18.04.2016
Yürürlük yetkilisinin değişimi
02
04.09.2017
YGG(04.05.2017) Toplantısında alınan kararların gerektirdiği revizyon
Hazırlayan
Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL
Sistem Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
KALĠTE EL KĠTABI
Doküman No
EK-01
İlk Yayın Tarihi
08.08.2015
Revizyon Tarihi
04.09.2017
Revizyon No
02
Sayfa
2/28
ĠÇĠNDEKĠLER
1.KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN AMAÇ VE KAPSAMI……………………………………………….5
2.ATIF STANDARTLAR VE / VEYA DOKÜMANLAR…………………………………………………….5
3.TERĠMLER TARĠFLER VE KISALTMALAR…………………………………………………………….6
4.KURULUġUN TANIMI, TARĠHÇESĠ………………………………………………………………………6
5.KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ……………………………………………………………………………….8
5.1. Genel ġartlar…………………………………………………………………………………………………8
5.2. Dokümantasyon ġartları…………………………………………………………………………………….9
5.2.1. Genel ġartlar………………………………………………………………………………………………9
5.2.2. Kalite El Kitabı……………………………………………………………………………………………10
5.2.3. Dokümanların Kontrolü …………………………………………………………………………………11
5.2.4. Kayıtların Kontrolü………………………………………………………………………………………11
6.YÖNETĠMĠN SORUMLULUĞU……………………………………………………………………………12
6.1. Yönetim Taahhüdü…………………………………………………………………………………………12
6.2. Öğrenci Odaklılık……………………………………………………………………………………….......12
6.3. Kalite Politikası………………………………………………………………………………………….......13
6.4. Planlama……………………………………………………………………………………………………..13
6.4.1. Kalite Hedefleri………………………………………………………………………………………........13
6.4.2. Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması…………………………………………………………………13
6.5. Sorumluluk Yetki ve ĠletiĢim………………………………………………………………………….……14
6.5.1. Sorumluluk ve Yetki………………………………………………………………………………….......14
6.5.2. Yönetim Temsilcisi……………………………………………………………………………………......14
6.5.3. Ġç ĠletiĢim…………………………………………………………………………………………………..15
6.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi………………………………………………………………………………16
6.6.1. Genel………………………………………………………………………………………………….……16
6.6.2. Gözden Geçirme Girdisi………………………………………………………………………………….16
6.6.3. Gözden Geçirme Çıktısı…………………………………………………………………………………..17
7.KAYNAK YÖNETĠMĠ……………………………………………………………………………………….17
Hazırlayan
Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL
Sistem Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
KALĠTE EL KĠTABI
Doküman No
EK-01
İlk Yayın Tarihi
08.08.2015
Revizyon Tarihi
04.09.2017
Revizyon No
02
Sayfa
3/28
7.1. Kaynakların Sağlanması…………………………………………………………………………………….17
7.2. Ġnsan Kaynakları…………………………………………………………………………………………….18
7.2.1. Genel………………………………………………………………………………………………………..18
7.2.2. Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık………………………………………………………………………....18
7.2.3. Alt Yapı…………………………………………………………………………………………………….19
8.HĠZMET GERÇEKLEġTĠRME……………………………………………………………………………..19
8.1. Hizmet GerçekleĢtirmenin Planlanması……………………………………………………………………19
8.2. Öğrenci ile ĠliĢkili Prosesler…………………………………………………………………………………20
8.2.1. Hizmete Bağlı ġartların Belirlenmesi………………………………………………………………….....20
8.2.2. Hizmete Bağlı ġartların Gözden Geçirilmesi……………………………………………………………20
8.2.3. Öğrenci Ġle ĠliĢkiler………………………………………………………………………………………..21
8.3. Tasarım ve GeliĢtirme………………………………………………………………………………………21
8.4. Satın Alma…………………………………………………………………………………………………...21
8.4.1. Satın Alma Prosesi………………………………………………………………………………………...21
8.4.2. Satın Alma Bilgisi………………………………………………………………………………………….21
8.4.3. Satın Alınan Ürünün Doğrulanması………………………………………………………………..……22
8.5. Hizmetin Sunumu……………………………………………………………………………………..…….22
8.5.1. Hizmetin Sunumunun Kontrolü…………………………………………………………………………22
8.5.2. Hizmetin Sunumu Ġçin Proseslerin Geçerli Kılınması………………………………………………….23
8.5.3. Tanımlama ve Ġzlenebilirlik……………………………………………………………………....………23
8.5.4. Öğrenci Mülkiyeti…………………………………………………………………………………………23
8.5.5. Ürünün Muhafazası…………………………………………………………………………...………….23
8.6. Ġzleme ve Ölçme Donanımın Kontrolü…………………………………………………………….………23
9.ÖLÇME, ANALĠZ VE ĠYĠLEġTĠRME……………………………………………………………...….......23
9.1. Genel…………………………………………………………………………………………………………23
9.2. Ġzleme ve Ölçme……………………………………………………………………………………………..24
9.2.1. Öğrenci Memnuniyeti…………………………………………………………………………………….24
9.2.2. Ġç Tetkik………………………………………………………………………………………..………….24
Hazırlayan
Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL
Sistem Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
KALĠTE EL KĠTABI
Doküman No
EK-01
İlk Yayın Tarihi
08.08.2015
Revizyon Tarihi
04.09.2017
Revizyon No
02
Sayfa
4/28
9.2.3. Proseslerin Ġzlenmesi ve Ölçülmesi……………………………………………………………………….25
9.2.4. Hizmetin Ġzlenmesi ve Ölçülmesi…………………………………………………………………...…….25
9.3. Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü…………………………………………………………………...…..26
9.4. Veri Analizi……………………………………………………………………………………………….…26
9.5. ĠyileĢtirme………………………………………………………………………………………………..…..26
9.5.1. Sürekli ĠyileĢtirme………………………………………………………………………………..……….26
9.5.2. Düzeltici Faaliyet………………………………………………………………….………………………27
9.5.3. Önleyici Faaliyet…………………………………………………………………………………………..27
Hazırlayan
Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL
Sistem Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
KALĠTE EL KĠTABI
Doküman No
EK-01
İlk Yayın Tarihi
08.08.2015
Revizyon Tarihi
04.09.2017
Revizyon No
02
Sayfa
5/28
1. KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN AMAÇ VE KAPSAMI
Meslek Yüksekokulumuzda Kalite Yönetimi Sistemi, nitelikli işgücü yetiştirilmesine katkı
sunma amacı başta olmak üzere, akademik ve idari süreçlerin hukuka ve kurallara uygun bir şekilde
yürütülmesini hedeflemektedir. Dolayısıyla kayıt altına alınmış her işlemin analiz edilmesi ve
sonuçlarının bilimsel olarak değerlendirilmesi, gerek eğitim-öğretim süreçleri gerekse idari-yönetsel
süreçlerde şeffaflık başta olmak üzere; yüksekokulumuzun sürekli kendini yenileyen öğrenen bir
organizasyon haline dönüşmesine katkı sağlayacaktır.
Ayrıca, Kalite Yönetim Sisteminin bir parçası olan Kalite El Kitabının yazılış amacı Meslek
Yüksekokulunda kullanılan Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili tüm faaliyetleri anlaşılır, basit ve kolay
bir şekilde sunulmasına katkı sunmaktır.
Kalite Yönetiminin kapsamı Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne bağlı tüm
birimlerin akademik, idari faaliyetlerini kapsamaktadır.
Meslek Yüksekokulumuz öğrenci odaklı bir yaklaşımı benimsediği için, onların mesleki ve
bilimsel gelişimlerinin en iyi şekilde olmasını amaçlamıştır. Dolayısıyla verilecek akademik ve idari
hizmeti en üst seviyede tutmak için kalite anlayışını önemsemektedir.
Kalite El Kitabının kullanım hakkı Toros Üniversitesi Bahçelievler Yerleşkesinde faaliyet
gösteren Meslek Yüksekokulu’na aittir.
2. ATIF YAPILAN STANDARTLAR VE/VEYA DOKÜMANLAR
Toros Üniversitesi MYO Müdürlüğünün uyması gereken tüm yasa ve yönetmelikler de ilgili
kalite dokümanlarında (Prosedür, Süreçler) açıklanmış durumdadır. Uyulması gereken ilgili
mevzuatın öncelikli olanları aşağıda belirtilmiştir.

T.C. Anayasası

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Toros Üniversitesi Stratejik Planı

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği
Hazırlayan
Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL
Sistem Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
KALĠTE EL KĠTABI
Doküman No
EK-01
İlk Yayın Tarihi
08.08.2015
Revizyon Tarihi
04.09.2017
Revizyon No
02
Sayfa
6/28

Standart Dosya Planı

Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Toros Üniversitesi Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikası

Toros Üniversitesi-Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Toros Üniversitesi-Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı

Diğer ilgili mevzuat
3. TERĠMLER, TARĠFLER VE KISALTMALAR
TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemlerinde belirtilen temel kavramlar, terimler ve
tarifler standart referans alınarak tanımlanır.
KEK: Kalite El Kitabı
MHB: Mütevelli Heyet Başkanı
KYS: Kalite Yönetim Sistemi
MYO: Meslek Yüksekokulu
4. KURULUġUN TANIMI, TARĠHÇESĠ
KuruluĢun Adı: Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
KuruluĢ Adresi: Bahçelievler Kampüsü, 1857 Sokak, No 12, Yenişehir 33140, Mersin.
Tanım: Meslek Yüksekokulu, üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yükseköğretim
kurumudur. İki yıl süre ile eğitim verilmektedir. Mezun olma hakkı kazanan öğrencilere, bağlı
bulunduğu üniversiteden ön lisans derecesinde diploma verilir. Teknik bölümlerden mezun olan
öğrenciler tekniker unvanı kazanır.
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 7. Maddesi Toros Üniversitesi MYO’nun
tanımlanmasında temel hukuki dayanaktır.
Hazırlayan
Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL
Sistem Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
KALĠTE EL KĠTABI
Doküman No
EK-01
İlk Yayın Tarihi
08.08.2015
Revizyon Tarihi
04.09.2017
Revizyon No
02
Sayfa
7/28
Tarihçe: Toros Üniversitesi, 07.07.2009 tarih ve 27281 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
23.06.2009 tarihinde TBMM’de kabul edilen 5913 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. Maddesi gereği 28.03.1983 tarih ve 2809
sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’na Ek Madde 111 ile Mersin Eğitim Vakfı
tarafından kurulmuştur.
Aynı kanun ile Toros Üniversitesi’nin, Toros Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;
Mühendislik Fakültesi, İktisadi-İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
İletişim Fakültesi, Teknoloji ve İşletme Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Fen Bilimleri
Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünden oluştuğu belirtilmiştir.
Üniversitemiz kuruluş kanunu ile kurulan Meslek Yüksekokulu bünyesinde; Yüksek
Öğretim Kurulunun 29.03.2012 tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanunla
değişik 7/d-2 maddesi uyarınca alınan kararla İnşaat Teknolojisi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,
Bilgisayar Teknolojisi, Dış Ticaret, İşletme Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Bankacılık ve
Sigortacılık, Çocuk Gelişimi, Organik Tarım, Lojistik, Grafik Tasarım, Turizm ve Otel
İşletmeciliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği programlarının kurulmasını uygun görülmüştür.
Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan programlardan Lojistik, Grafik Tasarım, Bilgisayar
Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Çocuk Gelişimi ve Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği programlarının
2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı yapmaları Yüksek Öğretim Genel Kurul
toplantısında karara bağlanmıştır.
İlk mezunlarını 2013-2014 eğitim-öğretim yılında veren Meslek Yüksekokulumuz 10 bölüm
ve bu bölümlere bağlı 16 programda toplam 1058 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermeye devam
etmektedir.
Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu yönetim ve organizasyonu, 2547 sayılı kanun ve bu
kanuna göre çıkarılan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre gerçekleştirilmiştir.
Hazırlayan
Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL
Sistem Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
KALĠTE EL KĠTABI
Doküman No
EK-01
İlk Yayın Tarihi
08.08.2015
Revizyon Tarihi
04.09.2017
Revizyon No
02
Sayfa
8/28
KuruluĢ ve YerleĢim: Bahçelievler Kampüsü, 1857 Sokak, No 12, Yenişehir 33140, Mersin
adresinde yerleşim kampusu bulunmaktadır.
MESLEK YÜKSEKOKULU VE BÜNYESĠNDEKĠ BÖLÜMLER
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
Dişçilik Hizmetleri Bölümü
Hukuk Bölümü
İnşaat Bölümü
Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
Tasarım Bölümü
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Bahçelievler Mahallesi 16. cadde No:1 / 7, 33140 Yenişehir / Mersin, Türkiye
5. KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ
5.1. Genel ġartlar
Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu yükseköğretim eğitim-öğretim faaliyetlerini
yerine getirecek olan bir Kalite Sistemini uygulamakta, belgelemekte ve muhafaza etmektedir.
Kalite Yönetim Sistemi, MYO’nun Kalite Politikası ile ilgili faaliyetlerin ve hedeflerin tespit
edilmesi aracılığı ile etkili bir biçimde oluşturulmuş ve tüm yüksekokul bünyesinde anlaşılır bir
hale getirilmiştir. Uygulama, süreklilik ve sürekli iyileştirme sistemin karakteristik özelliği
olarak tasarlanmıştır. Katılımcılık ve şeffaf yönetim ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini
sürdüren yüksekokulumuz, beklenti ve ihtiyaçların tespitine göre sürekli iyileştirme yaklaşımını
benimsemektedir.
Üst yönetim kalite yönetim sisteminin uygulanması için gerekli koşulları ve kaynakları
sağlar. Yasal şartları değerlendirir ve hizmet sürecinin proseslendirilmesine yansıtır. Proseslerin
uygulamaları değerlendirilir ve yasal şartların karşılanıp karşılanmadığı analizi yapılır. Yapılan
çalışmalar neticesinde toplanan veriler yapılacak iyileştirmelerde yol gösterici olur. Yönetimin
Hazırlayan
Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL
Sistem Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
KALĠTE EL KĠTABI
Doküman No
EK-01
İlk Yayın Tarihi
08.08.2015
Revizyon Tarihi
04.09.2017
Revizyon No
02
Sayfa
9/28
gözden geçirilmesi toplantılarında objektif delil olarak önceliklerin belirlenmesi konusunda
yönetime geri bildirim sağlar. İyileştirme kalite yönetimi sisteminin bütününde yapılabileceği
gibi, ilgili proseslerde de yapılabilir. Düzeltici ve önleyici faaliyetler proseslerin verimini
arttırmak için kullanılan önemli araçlardan birdir. Kalite politikasına göre düzeltici ve önleyici
faaliyetler iyileştirme çalışmalarına önemli katkılar sağlar.
5.2.
Dokümantasyon ġartları
5.2.1. Genel ġartlar
TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardının öngördüğü şartlara
uygun olarak tasarlanan Yönetim Sisteminin uygulanabilmesi için dokümante edilmiş ve
sürekliliğinin sağlanabilmesi için iyileştirme faaliyetleri sistematikleştirilmiştir. TS EN ISO
9001:2008 Standardının beklentilerine uygun olarak tasarlanmış kalite yönetim sistemi,
aşağıda listelenmiş faaliyetlerin yerine getirilmesi ile güvence altına alınmıştır;

Kalite politikasına göre somut, ölçülebilir ve uygulanabilir kalite hedefleri
belirlenerek, düzenli olarak gözden geçirilmekte, yenilikler ve ihtiyaçlara göre
güncellenmektedir.

Uygulanan kalite politikası; hedeflere ulaşılması bakımından sistemin sürekli
iyileştirilmesi ve gelişiminin sağlanması için gerekli planlama, uygulama, kontrol ve
iyileştirme yapılmaktadır.

Oluşturulan iş akışlarının etkin olarak yürütülmesi, izlenmesi ve geliştirilmesi için
gerekli olan tüm kaynaklar bütçe imkânları çerçevesinde stratejik plana uyumlu bir
şekilde sağlanmaktadır.

Maliyetlerin
düşürülmesi,
etkinlik
ve
verimliliğin
arttırılması
öğrenci
memnuniyetinin sağlanması yöntemi ile sürekli gelişen, tanınmış ve ilk sırada tercih
edilen bir Yüksek Öğretim kurumu olmak amaçlanmaktadır.

Yönetim sisteminin kontrolü iç tetkiklerle sağlanmaktadır.
Hazırlayan
Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL
Sistem Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
KALĠTE EL KĠTABI

Doküman No
EK-01
İlk Yayın Tarihi
08.08.2015
Revizyon Tarihi
04.09.2017
Revizyon No
02
Sayfa
10/28
Standart gerekliliklerine göre etkin olarak uygulanması ve sürekliliğini sağlamak
üzere aşağıda belirtilen türde dokümanlar hazırlanmıştır;
 Kalite El Kitabı
 Kalite Politikası
 Kalite Hedefleri
 Organizasyon El Kitabı
 Süreçler
 Prosedürler
 Talimatlar
 Formlar
 Diğer Dokümanlar
Dokümanların yayınlanması, güncel tutulması ve asıl nüshanın saklanması ile ilgili
görev ve sorumluluklar PR-03- Dokümanların ve Kayıtların Kontrolü Prosedüründe
belirtilmiştir. Kayıtların oluşturulması, tanımlanan şekilde saklanması ve süresi dolan
kayıtların arşive alınması ile ilgili faaliyetler ve sorumlular PR-03- Dokümanların ve
Kayıtların Kontrolü Prosedüründe detaylı olarak açıklanmıştır.
5.2.2. Kalite El Kitabı
Kalite Yönetim Sistemi, öğretim hizmetleri destekleyici hizmetleri kapsayacak
şekilde oluşturulmuştur. Hizmetlerin sürekliliği ve etkinliği sağlanmaktadır. Kalite el
kitabında; organizasyon el kitabına, prosedürlere, iş akışlarına (proseslere), talimatlara,
destek dokümanlara ve gerekli görülen diğer kaynaklara atıfta bulunulmaktadır.
Yüksekokulumuz Rektörlüğe ve bir üst kuruluş olan YÖK’e yasalar ve yönetmelikler
çerçevesinde bağlı olduğundan 7.3. Tasarım ve Geliştirme maddesi, doğrulanamayan bir
çıktı olduğundan, 7.5.2. Üretim ve Hizmet Sağlanması için proseslerin geçerliliği maddesi;
Hazırlayan
Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL
Sistem Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
KALĠTE EL KĠTABI
Doküman No
EK-01
İlk Yayın Tarihi
08.08.2015
Revizyon Tarihi
04.09.2017
Revizyon No
02
Sayfa
11/28
Yüksekokulumuzda izleme ve ölçme cihazları bulunmadığından, 7.6. İzleme ve Ölçme
cihazlarının kontrolü maddesi; kalite yönetim sistemi kapsamından hariç tutulmuştur.
5.2.3.Dokümanların Kontrolü
Sistem
tarafından kullanılması
gerekli
olan
tüm
dokümanların
hazırlanması,
yayınlanması, dağıtımı, doküman revizyonları, geçersiz dokümanların kontrolü ve geri
toplanması, dokümanların güncelliğinin kontrolü, asıl nüsha dokümanlarının muhafazası, güncel
doküman listelerinin hazırlanması ve güncellenmesi, kuruluş tarafından Kalite Yönetim
Sisteminin planlanması ve uygulanması için gerekli olduğu belirlenen dış kaynaklı
dokümanların kontrolü ile ilgili uygulamaların hatasız ve etkin olarak yerine getirilebilmesi için
sorumlular belirlenmiş PR-03- Dokümanların ve Kayıtların Kontrolü Prosedüründe
açıklanmıştır.
5.2.4.Kayıtların Kontrolü
Kalite Yönetim Sisteminin işleyişine dair kayıtlar sistemin etkinliğinin ve belirlenen
kalitenin karşılanıp karşılanmadığının bir sonucudur. Kalite kayıtlarının tanımlanması,
toplanması, tasnifi, dosyalanması, muhafazası ve elden çıkarılması ile ilgili işlemleri ve bunlarla
ilgili sorumluları belirten PR-03- Dokümanların ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü
hazırlanmış ve uygulanmaktadır. Kalite kayıtlarının saklama süreleri ve sorumluları PR-07ArĢiv Prosedüründe belirtilmiştir. Kalite kayıtları okunaklı olup bozulma ve kaybolma
risklerinin en az olduğu yerlerde tutulmalıdır. İstenildiğinde kayıtlara kolayca ulaşılabilmelidir.
Kayıtların saklandığı arşiv yerinin uygun periyodlarla bakımının yapılması gerekmektedir.
Hazırlayan
Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL
Sistem Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
KALĠTE EL KĠTABI
Doküman No
EK-01
İlk Yayın Tarihi
08.08.2015
Revizyon Tarihi
04.09.2017
Revizyon No
02
Sayfa
12/28
6. YÖNETĠMĠN SORUMLULUĞU
Yönetim Taahhüdü
6.1.
Üst yönetim adına Yüksekokul Müdürü ve Yönetim Temsilcisi, kalite yönetim sisteminin
uygulanmasının sürekliliğini ve geliştirilmesini, aşağıda tanımlanan konulara ait somut uygulama
kayıtları ile kanıtlamaktadır.

Kalite Politikası ve kalite hedeflerinin toplantılar, duyurular, eğitimler, internet vb.
araçlarla tüm çalışanlara duyurulması.

Yasa ve yönetmeliklere göre öğrenci istek ve beklentilerinin tüm çalışanlara aktarılması.

Kalite ve öğrenci memnuniyeti hedeflerine ulaşılması için gerekli kaynakların, stratejik
planla uyumlu biçimde sağlanması.

Yönetimin sürecin gözden geçirmesi ile faaliyetlerin uygulama performanslarının
değerlendirilmesi ve gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması.

Sistemin sürekli olarak değerlendirilmesi süreçler arasındaki koordinasyonun arttırılması
ve sürekli iyileştirmenin yapılması.

6.2.
İç tetkik kayıtları, düzeltici önleyici faaliyet kayıtları vb. süreçlerin kayıt altına alınması.
Öğrenci Odaklılık
Öğrenci memnuniyetinin arttırılması amacıyla öğrenci ihtiyaçları ve beklentilerine yönelik
hizmetin yerine getirilmesi sürecinde, ilgili tüm iş akışlarında, öğrencinin alacağı hizmetle ilgili
isteklerinin anlaşılması ve hizmet gerçekleştirme aşamalarında buna uygun olarak kalite yönetim sistemi
içinde planlanmış ve uygulanmaktadır. Öğrenci memnuniyeti oluşturma, koruma ve geliştirme
konusunda tüm personel verilen inisiyatif çerçevesinde yerine getirirler. Öğrenci memnuniyetinin
izlenmesi, değerlendirilmesi, iş akışları göstergeleri, düzeltici-önleyici faaliyetler, kalite politikası gibi
dokümanlar öğrenci odaklılığı göstermektedir.
Hazırlayan
Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL
Sistem Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
KALĠTE EL KĠTABI
6.3.
Doküman No
EK-01
İlk Yayın Tarihi
08.08.2015
Revizyon Tarihi
04.09.2017
Revizyon No
02
Sayfa
13/28
Kalite Politikası
Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu olarak kalite politikamız; öğrencilerimizi teori ve
pratikte yeterli, evrensel standartlarda donanımlı meslek elemanları ve teknikerler olarak iş piyasasına
kazandırmaktır.
6.4.
Planlama
6.4.1. Kalite Hedefleri

Danışma kurullarının görüşleri de dikkate alınarak, Eğitim-Öğretim programlarının
güncelliğini sağlamak,

Çağın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak girişimci ve yenilikçi meslek alanları
ile ilgili faaliyetlerde bulunmak,

Eğitim-Öğretim ve idari alandaki hizmetlerin sunulmasında sürdürülebilirliği
sağlamak,

Meslek örgütleri, STK’lar ve diğer paydaşlar ile mesleki eğitimin gelişimine yönelik
stratejileri belirlemek,

Mesleki uygulamaya yönelik belirlenmiş stratejileri planlamak ve sürekliliğini
sağlamak.
6.4.2. Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması
Planlama: sistemin başarılı bir şekilde işlemesini sağlamak için, iş akışlarının verimli bir
şekilde çalışması, prosedürlerin hazırlanması, kaynakların temini ve sürekli iyileştirme ile
pekiştirilerek kalite hedeflerinin oluşturulmasını ve güncellenmesini sağlamaktadır. Kalite
yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesi amacıyla kullanılan tüm yöntemler, şartları
yerine getirmek için oluşturulan ilgili dokümanlarda tanımlanmıştır.
Hazırlayan
Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL
Sistem Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
KALĠTE EL KĠTABI
Doküman No
EK-01
İlk Yayın Tarihi
08.08.2015
Revizyon Tarihi
04.09.2017
Revizyon No
02
Sayfa
14/28
Kalite Yönetim Sisteminde bulunan tüm faaliyetler, prosesler dokümante edilmiştir.
Uygulama
süreci,
uygulamanın
sürdürülmesi
ve
sürekli
iyileştirme
yöntemleri
tanımlanmıştır. Belirlenen kalite hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan
kaynaklar belirlenmiştir. Ayrıca planlama, hedefler, öğrenci beklentileri, bilimsel ve
teknolojik gelişmeler, proses ve hizmet performans değerleri, personelin önerileri ve
iyileştirme koşulları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. Yapılan değişikliklerin
sisteme olası olumsuz etkilerinin önlenmesi, periyodik gözden geçirme, performans izleme
ve iç tetkikler ile güvence altına alınmıştır.
6.5.
Sorumluluk Yetki ve ĠletiĢim
6.5.1. Sorumluluk ve Yetki
Yüksekokulumuzun organizasyon yapısı ve işleyişi, yetki ve sorumluluklar, kalite
yönetim sistemi ile ilgili sorumlulukların aksatılmadan yerine getirilmesi, yeterlilik
oluşturulması Organizasyon El Kitabında tanımlanmıştır (Organizasyon El Kitabı).
6.5.2. Yönetim Temsilcisi
Üst yönetim yönetimden bir üyeyi, diğer sorumluluk alanlarının yanı sıra aşağıdaki
belirtilen yetki ve sorumluluklarla Yönetim Temsilcisi olarak atar.

KYS’de gerekli olan proseslerin oluşturulması, uygulanması ve sürekliliğini
sağlamak,

KYS’nin performans iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli tespitleri Yönetimin
Gözden Geçirmesi toplantısında üst yönetime rapor etmek,

Sistemde yer alan dokümanların hazırlanması, korunması ve kullanımını sağlamak,

Sisteme dâhil olan tüm aktör ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

Gerekli görülen kişi ve kurumlarla iş birliği yapmak,

İç tetkik planlarını hazırlayıp uygulamasını yapmak,

İzlenebilirliği sağlamak,
Hazırlayan
Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL
Sistem Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
KALĠTE EL KĠTABI

Doküman No
EK-01
İlk Yayın Tarihi
08.08.2015
Revizyon Tarihi
04.09.2017
Revizyon No
02
Sayfa
15/28
Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, faaliyetleri başlatmak,
takip etmek ve sonuçlanmasını sağlamak,

Sisteme yönelik eğitimlerin planlanmasını sağlamak ve uygulamak,

Sistem etkinliği açısından istatistiksel yöntemlerle uygulanmasını sağlamak,

Sistemle ilgili genel uygulamalarda düzeltilmesi gereken ve sürekli gelişime
olumsuz etki edecek sorunları çözümlemek.
6.5.3. Ġç ĠletiĢim
Sistemin uygulanması ve güvence altına alınabilmesi için iç iletişim sistemi
oluşturulmuştur. İç iletişim sistemi çerçevesinde, iç ve dış aktörlerle aşağıda belirtilen
konular hakkında bilgilendirme yapılmaktadır:
 Kalite politikası ve hedefleri
 Düzeltici önleyici faaliyet planı
 Sistem uygulama planları (eğitim, iç tetkik vs. )
 Sistemle ilgili diğer yönetsel kararlar
İç iletişimin etkinliği açısından kullanılan araçlar aşağıdaki gibidir:
 Telefon
 Sözlü bildirimler
 İç yazışmalar (konu ve numaralarla kayıt altına alınan)
 Düzenli toplantılar
 Diğer
Hazırlayan
Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL
Sistem Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
KALĠTE EL KĠTABI
6.6.
Doküman No
EK-01
İlk Yayın Tarihi
08.08.2015
Revizyon Tarihi
04.09.2017
Revizyon No
02
Sayfa
16/28
Yönetimin Gözden Geçirmesi
6.6.1. Genel
Kalite yönetim sisteminin devamlılığı, yeterliliği ve etkinliğinin sağlanıp
sağlanmadığı tespiti YGG toplantısında yapılır. YGG toplantısı yılda bir kez Yönetim
Temsilcisinin bir hafta önceden toplantının tarihini ve gündemini belirten duyuru formu ile
Yüksekokul Müdürü ve Yüksek Müdürünün uygun göreceği diğer personelin katılımı ile
sağlanır. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda Yüksekokul Müdürü ve Yönetim Temsilcisi
Müdürün isteği doğrultusunda YGG toplantısı düzenleyebilir. Üst yönetim sistemin
performansını değerlendirirken kalite hedefleri, kalite politikası doğrultusunda ihtiyaç
duyulan değişiklikleri göz önüne alır. YGG ile ilgili kayıtlar PR-03- Dokümanların ve
Kayıtların Kontrolü Prosedürü ne göre muhafaza edilir. Toplantıya katılmayacaklar
gerekçelerini yazılı olarak Yönetim Temsilcisine iletir. Herhangi bir sebepten dolayı toplantı
yapılmaz ise Yüksekokul Müdürünün onayı ile Yönetim Temsilcisi yeni toplantı tarihini
belirler.
6.6.2. Gözden Geçirme Girdisi
Toplantıda girdi teşkil edecek bilgiler aşağıdaki konuları içermektedir;
 Kalite politikasının uygunluğu
 İç ve dış tetkik sonuçları
 İç ve dış bildirimler
 Proses performansları ve sunulan hizmetlerin uygunluğu
 Düzeltici önleyici faaliyetlerin durumu
 Bir önceki toplantıda alınan kararların uygulama ve hayata geçiş durumları
 Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek örgütsel ve işlevsel değişiklikler
 Stratejik plan
 Karşılaştırmalar
 Yasa ve yönetmeliklerde yapılan değişikler
Hazırlayan
Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL
Sistem Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
KALĠTE EL KĠTABI
Doküman No
EK-01
İlk Yayın Tarihi
08.08.2015
Revizyon Tarihi
04.09.2017
Revizyon No
02
Sayfa
17/28
 İyileştirme için öneriler
 Önemli görülen diğer konular
6.6.3. Gözden Geçirme Çıktısı
Toplantıda çıktı teşkil edecek bilgiler aşağıdaki konuları içermektedir;
 Sistemin ve proseslerin etkinliğine yönelik iyileştirmeler
 Öğrenci ihtiyaç ve beklentilerine yönelik iyileştirmeler
 Kaynak ihtiyaçlarının (inşa kaynakları, finansal kaynaklar, fiziki alt yapı vb.)
belirlenmesi
 İyileştirme ve geliştirme fırsatlarına yönelik faaliyetlerin belirlenmesi
 Stratejik planlama için gerekli bazı verilerin sağlanması
 Toplantı sonucu yeni döneme ait kararların uygulanmaya alınması
 Toplantı tutanağı, ilgili sorumlulara ve birimlere Yönetim Temsilcisi
tarafından imzalatılır.
7. KAYNAK YÖNETĠMĠ
7.1. Kaynakların Sağlanması
Kaynak: insan kaynakları, bilgi ve teknoloji, çalışma ortamı şartları (fiziki alt yapı), finansal
kaynaklar, çevresel değerler vb. kapsar. Kalite yönetim sistemini uygulamak, uygulamayı
sürdürmek, etkinliğini sürekli arttırmak ve öğrenci isteklerini sürekli karşılamak için personelin
görevlendirilmesi dahil olmak üzere gerekli olan tüm kaynakları içerir.
Yönetim temsilcisi sistem elemanları için gerekli kaynakları belirler ve üst yönetimden
talep eder. Düzeltici önleyici faaliyetlerin uygulanabilmesi için gerekli kaynaklar YGG
toplantısında gözden geçirilmekte kurumun belirlenen hedeflere ulaşması ve sürekli gelişimi
için gerekli olan kaynaklar tanımlanarak temin edilir.
Hazırlayan
Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL
Sistem Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
KALĠTE EL KĠTABI
7.2.
Doküman No
EK-01
İlk Yayın Tarihi
08.08.2015
Revizyon Tarihi
04.09.2017
Revizyon No
02
Sayfa
18/28
Ġnsan Kaynakları
7.2.1. Genel
İnsan kaynakları işleri yapan temel unsur olduğundan, hizmet şartlarına uygunluğu
ciddi olarak etkilemektedir. Kalite yönetim sistemi açısından personelin uygun eğitim,
öğrenim,
beceri
ve
deneyim
yönünden
yeterli
olması
gerekmektedir.
Meslek
Yüksekokulumuzda personelden istenen nitelikler yasalar, yönetmelikler ve ilgili
dokümanlarda (Organizasyon El Kitabı) belirlenmiştir. İnsan kaynakları ihtiyacı belirtilen
niteliklere göre karşılanır.
7.2.2. Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık
Yeterlilik; hizmet şartlarına uygunluğu etkileyen faaliyetleri yürüten personelin sahip
olması gereken yeterlilik, ilgili yasalarda, yönetmeliklerde ve üniversite senato ve yönetim
kurulu kararlarında tanımlanmıştır.
Eğitim; sistemin sürekliliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla uygunluğu
etkileyen faaliyetleri yöneten, uygulayan ve doğrulayan tüm personel için her yıl eğitim
ihtiyaçları belirlenir. Bu doğrultuda FR-51- Hizmet Ġçi Eğitim Talep Formu marifetiyle
elde edilmiş eğitim talepleri Yönetim Temsilcisi tarafından değerlendirilir ve Rapor
hazırlanarak Yüksekokul Müdürüne onaylatılır. Eğitim talebi onaylatıldıktan sonra
yayınlanarak ilgili personele uygun iletişim araçları ile duyurulur. Gerekli görüldüğü
takdirde yılın herhangi bir diliminde iç veya dış eğitim ihtiyacı, birim sorumluları tarafından
talep edilebilir. Yönetim temsilcisi sonradan talep edilen eğitimin gerekliliği konusunda
karar vererek Yüksekokul Müdürünün onayı ile plana ekler. Yeni başlayan personele
oryantasyon eğitimi ilgili birim sorumlusu tarafından verilir ve kayıtları yönetim temsilcisi
tarafından tutulur. Hizmetin gerçekleştirilmesi sürecinde kalite seviyesinin yükseltilmesi,
uygunsuzlukların ve memnuniyetsizliklerin azaltılması veya tamamen yok edilmesi şeklinde
katkı sağlanır. Eğitim almış personel ile ilgili kayıtlar ilgili birim tarafından kayıt altına
alınır. Eğitimlerin amacına ulaşıp ulaşmadığı eğitici tarafından anket, gözlem vb. yöntemler
Hazırlayan
Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL
Sistem Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
KALĠTE EL KĠTABI
Doküman No
EK-01
İlk Yayın Tarihi
08.08.2015
Revizyon Tarihi
04.09.2017
Revizyon No
02
Sayfa
19/28
kullanılarak değerlendirilir. Eğitimden istenen sonuç alınmamışsa nedenleri araştırılır ve
buna göre düzeltici önlemler uygulamaya konur, gerektiğinde eğitimler tekrarlanır.
Farkındalık; personelin faaliyetlerinin önemi ve uygunluğunun farkında olması ve kalite
hedeflerinin başarılması için yapılması gereken katkılar, duyurular, toplantılar ve eğitimlerle
sağlanmaktadır.
7.2.3. Altyapı
Sistemin etkin ve verimli çalışması gerekli olan altyapı ile yakından ilişkilidir.
Hizmetle ilgili gerekli şartları sağlayan bina, çalışma alanları, destek hizmetleri, alt yapı
ihtiyaçlarının temini ve belirlenen şartlara uygunluğunu sağlamak için gerekli olan (bakım,
onarım, ulaştırma, iletişim, bilgi sistemleri, teknik hizmetler gibi) alt yapıyı oluşturan
unsurlar, üst yönetim tarafından sağlanmaktadır.
8. HĠZMET GERÇEKLEġTĠRME
8.1.
Hizmet GerçekleĢtirmenin Planlanması
Meslek Yüksekokulumuzda verilmesi planlanan hizmet süreçleri, planlanmış, iş akışları
haline getirilmiş ve uygulanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan dokümanlar; Prosedürler, Formlar,
İş Akışları, Talimatlar, Görev Tanımlarıdır ve Dış Dokümanlardır. Bu dokümanlar arasında
uyumlu bir dağılımla sistemin bütünselliği korunmaktadır.
Hizmet planlamasında;
 İstenen kalite hedefleri oluşturulan dokümanlarda belirtilmiştir.
 İş akışlarının gerektirdiği dokümanlar oluşturulmuş, hizmet için gerekli
kaynaklar sağlanmıştır.
 Hizmet sunumuna ilişkin doğrulama, geçerli kılma, izleme, ölçme, denetleme
faaliyetleri ile ilgili kriterler, dokümanlarda belirtilmiştir.
Hazırlayan
Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL
Sistem Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
KALĠTE EL KĠTABI
Doküman No
EK-01
İlk Yayın Tarihi
08.08.2015
Revizyon Tarihi
04.09.2017
Revizyon No
02
Sayfa
20/28
 Hizmet gerçekleştirme süreci ile ilgili kayıtların sonuçlarına dair dokümanlar
objektif delil niteliğinde olduğundan saklanmaktadır.
 Hizmetin gerçekleştirilmesi ilgili iş akışları dokümante edilmiştir.
8.2. Öğrenci Ġle ĠliĢkili Prosesler
8.2.1. Hizmete Bağlı ġartların Belirlenmesi
Eğitim-Öğretim hizmetlerine bağlı şartların belirlenmesi; yasalar, yönetmelikler,
Rektörlük ve Yüksekokul yönetimi tarafından aktarılan talimatlar doğrultusunda belirlenir.
Hizmete bağlı şartlar, öğrencilerimizin saptanan beklentilerini karşılayabilecek şekilde
oluşturulur. Öğrenci beklentileri çeşitli yöntemlerle (anket, yüz yüze görüşme, web sayfası,
öneri sistemi, sözleşme vb.) belirlenir.
8.2.2. Hizmete Bağlı ġartların Gözden Geçirilmesi
Eğitim-Öğretim hizmetinin şartlarının tespiti için yapılan çalışmalar aşağıdaki asgari
şartları sağlayacak şekilde, hizmeti sağlamayı taahhüt etmeden önce, değerlendirilir;
 Hizmetin özelliklerinin somut ve anlaşılır şekilde ifade edilmesi
 Hizmetin özellikleri ile ilgili fikir ayrılıklarının çözülmesi
 Tanımlanmış şartları karşılaması için yeterliliği
Verilen herhangi bir hizmet ile ilgili değişiklik ihtiyacı ortaya çıktığında, değişiklik
ile ilgili ve planlama çalışmasının tekrarı sağlanarak, tüm ilgili çalışanların bilgilendirilmesi
ve değişiklik ile ilgili gerekliliklerin sağlanması güvence altına alınır. Gözden geçirme
sonuçları ve varsa değişikliklere ilişkin kayıtlar muhafaza edilir. Herhangi bir değişiklik söz
konusu olduğunda Yüksekokul dokümanların değişmesini ilgili personele duyurur.
Hazırlayan
Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL
Sistem Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
KALĠTE EL KĠTABI
Doküman No
EK-01
İlk Yayın Tarihi
08.08.2015
Revizyon Tarihi
04.09.2017
Revizyon No
02
Sayfa
21/28
8.2.3. Öğrenci Ġle ĠliĢkiler
Meslek Yüksekokulumuz kayıt yaptıran öğrenci için öğrenci dosyaları oluşturarak
iletişimin yazılı olarak yapılmasını, ilgili iş akışlarında zorunluluk olarak belirlenmiş ve
sorumluluklar da tanımlamıştır. Öğrenci taleplerine ilişkin geri bildirim bilgileri dokümante
edilir. Öğrenci memnuniyetinin ölçülmesi Öğrenci Memnuniyeti maddesinde daha detaylı
olarak açıklanmıştır.
8.3.
Tasarım ve GeliĢtirme
Öğretim hizmetlerinin tasarım ve gelişimi üst kuruluşlarca (Rektörlük makamı, YÖK ve
diğer kurumlar) belirtildiğinden, bu madde kapsam dışı tutulmuştur.
8.4.
Satın Alma
8.4.1. Satın Alma Prosesi
Satın alınması gereken hizmet ve ürünlerin, belirlenen satın alma şartlarına
uygunluğunu sağlamak amacıyla, gerekli işlemler PR-06- Satınalma Prosedürü ile
dokümante edilmiştir. Satın alınan ürünlerin kalite kontrolleri, muayene ve kabul komisyonu
tarafından uygunluk bakımından kontrol edilir. Yüksekokulumuzun çalışmakta olduğu ve
yeni çalışmaya başladığı tedarikçilerin satın alma şartlarına uymalarını ve performansları
değerlendirilir. Bu kayıtlar saklanır.
8.4.2. Satın Alma Bilgisi
Satın alınması planlanan ürün veya hizmetin teknik özelliklerini tanımlayan satın alma
şartları, sipariş sırasında oluşabilecek yanlış anlamaları önleyecek kapsamda açıklayıcı
bilgileri içerir. Satın alma şartları, şartnamede ve yapılan sözleşmelerde belirtilir.
Hazırlayan
Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL
Sistem Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
KALĠTE EL KĠTABI
Doküman No
EK-01
İlk Yayın Tarihi
08.08.2015
Revizyon Tarihi
04.09.2017
Revizyon No
02
Sayfa
22/28
8.4.3. Satın Alınan Ürünün Doğrulanması
Kabul komisyonunca uygun görülen ürünlerin belgeleri eksiksiz olarak satın alma
sorumlusuna ulaştırılır. Koşulların sağlanmaması durumunda veya reddedilen malzemelerle
ilgili olarak, tedarikçi firma bilgilendirilir ve gerekiyorsa iade işlemi başlatılır. Tedarikçiler
fiyat, teslimat süresi ve şekli, şartlara uygunluk, vb. kriterlere göre değerlendirilmektedir.
8.5.
Hizmetin Sunumu
8.5.1. Hizmetin Sunumunun Kontrolü
Hizmetin sunumu için gerekli faaliyetler; yasalar, yönetmelikler, sözleşmeler,
şartnameler ve oluşturulmuş dokümanlar doğrultusunda planlar ve yürütür.
Hizmet
sunumuna
yönelik
faaliyetler
aşağıdaki
şekilde
belirlenmiş
ve
uygulanmaktadır;
 Hizmetin özelliklerini açıklayan bilgilerin ulaşabilirliği sağlanmaktadır
 Hizmetin yerine getirilmesi ile ilgili yasalar, yönetmelikler, sözleşmeler ve
şartnamelerde belirtilen şartlar uygulama alanında bulundurulmakta ve ilgili
taraflara açıklanmaktadır
 Proses, prosedür, talimatların gereksinimi varsa dokümanların da uygulama
alanında bulunması sağlanmaktadır
 İnsan kaynakalarının, yasalara, yönetmeliklere ve sözleşmelere uygun
çalışmaları sağlanmakta ve Yüksekokul yönetimi tarafından Organizasyon El
Kitabında olduğu gibi izlenmektedir.
 Hizmetin yerine getirilmesinde uygun araçlar kullanılmakta ve bunların
bakım onarımları takip edilmektedir
 Hizmetin sunumunda izleme, ölçme ve geri bildirim uygulamaları
yapılmaktadır
Hazırlayan
Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL
Sistem Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
KALĠTE EL KĠTABI
Doküman No
EK-01
İlk Yayın Tarihi
08.08.2015
Revizyon Tarihi
04.09.2017
Revizyon No
02
Sayfa
23/28
8.5.2. Hizmetin Sunumu Ġçin Proseslerin Geçerli Kılınması
Bu madde doğrulanamayan bir çıktımız olmadığından kapsam dışı tutulmuştur.
8.5.3. Tanımlama ve Ġzlenebilirlik
Personel, öğrenci ve demirbaşlar sırasıyla kurum sicil numarası, okul numarası, demirbaş
kayıt numarası ile tanımlanarak belirlenir ve izlenir. Satın alınan malzemeler depoda tanımlı
ve tasnifli olarak bulunur.
8.5.4. Öğrenci Mülkiyeti
Öğrencilerimizden kayıt esnasında alınan belgeler dosyalarında uygun şartlarda korunur.
8.5.5. Ürünün Muhafazası
Yüksekokulumuz faaliyetlerinde kullanılan ve hizmetin kalitesini etkileyen bütün
araçlar; sınav kağıtları, projeler, yazılımlar vb. arşivde belirlenen yasal sürelerde saklanır.
8.6.
Ġzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü
Yüksekokulumuzda izleme ve ölçme cihazları bulunmadığından bu madde kapsam dışı
tutulmuştur.
9. ÖLÇME, ANALĠZ ve ĠYĠLEġTĠRME
9.1.
Genel
Aşağıdaki faaliyetler için gerekli olan izleme, ölçme, analiz ve iyileştirme çalışmaları
yürütülmektedir.
 Belirlenen hizmet şartlarına uygunluğu göstermek
 Kalite yönetim sisteminin uygunluğunu sağlamak
 Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek
Hazırlayan
Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL
Sistem Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
KALĠTE EL KĠTABI
Doküman No
EK-01
İlk Yayın Tarihi
08.08.2015
Revizyon Tarihi
04.09.2017
Revizyon No
02
Sayfa
24/28
Bu doğrultuda öğrenci şikayetleri, öğrenci memnuniyeti anket sonuçları, tetkik sonuçları
ve iş akış performans göstergeleri vb. geri bildirimler, istatistiksel tekniklerde dahil olmak üzere
kalite iyileştirme araç ve teknikleri ile analiz edilir ve iyileştirme amaçlı düzeltici ve önleyici
faaliyetlerin planlanmasında kullanılır.
9.2.
Ġzleme ve Ölçme
9.2.1. Öğrenci Memnuniyeti
Sistemin performansının ölçümlerinden biri olarak, öğrenci istek ve beklentilerinin
karşılanıp karşılanmadığı hakkındaki öğrenci algılaması ile ilgili bilgileri izlemektedir.
Memnuniyeti ölçmek için anket, yüz yüze ve telefonla görüşme, internet ortamında alınan
geri bildirimler vb. yöntemler kullanılmaktadır. Elde edilen veriler analiz edilerek, sonuçlar
değerlendirilmekte ve öğrenci geri bildirimleri uygun yöntemlerle en kısa sürede işleme
konmaktadır.
9.2.2. Ġç Tetkik
Meslek Yüksekokulumuz, kalite yönetim sisteminin planlanan düzenlemelere göre
ve sistem şartlarına göre etkin biçimde uygulandığı ve sürdürüldüğünün tespiti için rutin
aralıklarla veya gerek görüldüğünde plan dışı iç tetkikler uygulanır. Planlı iç tetkik yönetim
temsilcisi tarafından, YGG toplantısından en az bir hafta önce sonuçlandıracak şekilde yılda
en az bir kere planlanır ve Müdüre onaylatılarak tüm birim ve aktörlere duyurulur. Yönetim
temsilcisi iç tetkik programını hazırlarken birimlerin geçmiş iç tetkik sonuçlarını, tetkik
edilecek birimlerin iş yoğunluğunu ve önem durumlarını da göz önünde bulundurarak tetkik
edilecek birimler, iç tetkikçiler, ilgili dokümanlar ve tetkik tarihlerini içerecek şekilde
oluşturur. İç tetkik prosedüründe iç tetkik programı, şekli, tetkik kriterleri (tetkikte alınması
gereken referans dokümanlar, yüksekokul tarafından konulan şartlar), tetkikin kapsamı,
sıklığı ve uygulanacak yöntemler belirlenir. PR-01- KYS Ġç Denetim Prosedürüne göre
süreç işletilir.
Hazırlayan
Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL
Sistem Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
KALĠTE EL KĠTABI
Doküman No
EK-01
İlk Yayın Tarihi
08.08.2015
Revizyon Tarihi
04.09.2017
Revizyon No
02
Sayfa
25/28
İç tetkikçiler iç tetkik eğitimi almış personel içinden seçilir. İç tetkikçilerin kendi
sorumluluğunda olan faaliyetleri tetkik etmemesi gerekir. Tetkik sürecinin objektifliği için
çıkar çatışmasında olan iş akışları taraflara gönderilmez. Tetkikçiler planlanan tarihten en az
bir hafta önce ilgili birim ile iletişime geçer ve teyit alır. Tetkikçi Yönetim Temsilcisinin
hazırlamış olduğu ve standart şartlarını minumum kapsayan soru listelerinin yardımıyla ve
tetkikten önce ilgili birim dokümanlarını gözden geçirerek hazırlayacağı referans bilgileri
doğrultusunda tetkiki yürütür.
Tetkik süreci tetkikçinin ilgili birim sorumlusuyla açılış toplantısı yaparak başlar.
Tetkikin amacı, kapsamı açıklanır. Birim sorumlusundan bir rehber tayin etmesini ister ve
bizzat dokümanların kullanıcıları nezaretinde doküman ve kayıtlarına bakarak proses ve
çalışma ortamına bakarak tetkiki yürütür. İç tetkikçi, uygunluk veya uygunsuzluk şeklindeki
bulgularını, objektif delilleriyle rapor eder ve uygunsuzluk tespit edilmişse tetkik edilen
birim sorumlusunun dikkatine sunulur. Birim sorumlusu uygunsuzluğun nedenini ortadan
kaldırmak için düzeltic faaliyetleri uygular. Tespit edilen uygunsuzluğun düzeltici
faaliyetlerinin takibi ise aynı iç tetkikçi veya Yönetim Temsilcisinin belirleyeceği personel
tarafından yapılır ve sonuçlar kaydedilir. Tetkik sonucunda bulunan uygunsuzluklarla ilgili
faaliyetler ise PR-02- Uygunsuzluk Yönetimi, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler
Prosedüründe belirtilmiştir.
9.2.3. Proseslerin Ġzlenmesi ve Ölçülmesi
Kalite yönetim sistemi proseslerinin planlanan sonuçlara ulaşıp ulaşmadığının
izlenmesi ve ölçülmesi PR-03- Dokümanların ve Kayıtların Kontrolü Prosedüründe
tariflenmiştir.
9.2.4. Hizmetin Ġzlenmesi ve Ölçülmesi
Meslek Yüksekokulumuz hizmet şartlarının yerine getirildiğini doğrulamak için
hizmetin özellikleri ile uyumlu olarak çeşitli aşamalarda uygun yöntemlerle izleme ve ölçme
Hazırlayan
Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL
Sistem Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
KALĠTE EL KĠTABI
Doküman No
EK-01
İlk Yayın Tarihi
08.08.2015
Revizyon Tarihi
04.09.2017
Revizyon No
02
Sayfa
26/28
yapar. PR-04- Öğrenci ġikayetleri ve Memnuniyeti Değerlendirme Prosedüründe süreç
tanımlanmıştır.
9.3.
Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü
Uygun olmayan hizmetin kontrolü PR-02- Uygunsuzluk Yönetimi, Düzeltici ve Önleyici
Faaliyetler Prosedüründe belirtilmiştir ve PR-04- Öğrenci ġikâyetleri ve Memnuniyeti
Değerlendirme Prosedüründe süreç tanımlanmıştır.
9.4.
Veri Analizi
Veri analizi aşağıdaki konularla ilgili bilgileri sağlamaktadır;
 Öğrenci memnuniyeti
 Sunulan hizmetlerin istenen şartlara uygunluğu
 Prosesler ve hizmetlerin özellikleri ve eğilimleri
 Düzeltici önleyici faaliyet bilgileri
 Çalışanların performansları
 Öğrencilerin performansları
 Tedarikçilerin performansı
 Diğer ilgili veriler toplanır ve istatiksel yöntemler de dâhil olmak üzere
uygun ve geçerli yöntemlerle analiz edilir.
 Analiz sonuçlarına göre gerekli iyileştirmeler planlanır ve uygulanır.
9.5.
ĠyileĢtirme
9.5.1. Sürekli ĠyileĢtirme
Üst yönetimin dokümante ettiği kalite politikası, kalite hedeflerini, tetkik sonuçlarını,
verilerin analizini, düzeltici ve önleyici faaliyetleri ve yönetimin gözden geçirmesini
kullanarak, kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmektedir. (PR-02Uygunsuzluk Yönetimi, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü)
Hazırlayan
Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL
Sistem Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
KALĠTE EL KĠTABI
Doküman No
EK-01
İlk Yayın Tarihi
08.08.2015
Revizyon Tarihi
04.09.2017
Revizyon No
02
Sayfa
27/28
9.5.2. Düzeltici Faaliyet
Uygunsuzlukların tekrarını önlemek amacıyla, uygunsuzlukların nedenini giderecek
düzeltici faaliyetleri yapılmaktadır. Bu faaliyetler karşılaşılan uygunsuzlukların kapsamına
ve etkilerine uygun yapılmaktadır. Düzeltici faaliyetler iki şekilde yürütülmektedir; birincisi
öğrenci geri bildirimleri ve hizmette oluşan uygunsuzlukların birim sorumluları tarafından
ortaya konması ve gözden geçirilmesidir. İkincisi kalite yönetim sistemi kapsamındaki
uygunsuzlukların yönetim temsilcisi veya üst yönetim tarafından ortaya konması ve gözden
geçirilmesidir. Tespit edilen uygunsuzluğun değerlendirilmesi ilgili birim sorumlusu
eşliğinde yönetim temsilcisi tarafından yapılır. Düzeltici faaliyetin takibi ve gözden
geçirilmesi üst yönetimin, yönetim temsilcisinin veya ilgili birim sorumlusunun
belirleyeceği kişilerce yapılır. Takibi FR-34- Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) Formu
ile yapılır.
9.5.3. Önleyici Faaliyet
Potansiyel uygunsuzlukların oluşmasını önlemek için bunların nedenlerini ortadan
kaldıracak faaliyetler belirlenir. Önleyici faaliyetler potansiyel uygunsuzlukların muhtemel
etkilerine uygun olarak belirlenir. Önleyici faaliyetler, bu konuda dokümante edilen
prosedüre göre, potansiyel uygunsuzlukların bir daha oluşmaması için potansiyel
uygunsuzluğun giderilebileceği düzeyde yürütülür. Prosedürlerde ve hizmette oluşabilecek
potansiyel uygunsuzluklar, ilgili birim sorumluları tarafından gözden geçirilir. Kalite
yönetim sistemi kapsamındaki potansiyel uygunsuzluklar ise yönetim temsilcisi ve üst
yönetim tarafından gözden geçirilir ve ortaya konur.
Önleyici faaliyetin yapılacağı birim sorumlusuyla beraber gerekli önleyici faaliyetler
belirlenir ve başlatılır. Başlatılan önleyici faaliyetlerin takibi ve gözden geçirilmesi üst
yönetimin ve yönetim temsilcisinin veya yönetim temsilcisinin belirleyeceği kişi veya
kişilerce yapılır. Sonuçları FR-34- Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) Formunda takip
edilir.
Hazırlayan
Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL
Sistem Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Download